Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0609/19 Fa za zostavu det.ihriska AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FLORA SERVIS GROUP s.r.o. 47892609 1 722,19 € 13.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0612/19 Fa za molitán AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Melli Interiéry s.r.o. 35778369 190,00 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0605/19 Fa za mobily+internet+cest.+MP 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 194,22 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0606/19 Fa za zrkadlá AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SKLORAMO Ing.Jozef JANČÍ 30363730 456,74 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0607/19 Fa za maliarske práce AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE 46286110 4 495,80 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0604/19 Fa za vyúčt.plynu 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 630,29 € 09.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0603/19 Fa za telefóny+internet 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,36 € 08.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0600/19 Fa za internet+nájom 8-9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0601/19 Fa za internet 8-9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0602/19 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0594/19 Fa za zrážky 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 893,58 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0595/19 Fa za energie 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0596/19 Fa za energie 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0599/19 Fa za predd.na energie 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0593/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 24,24 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0597/19 Fa za BOZP+PZS 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0598/19 Fa za sl.požiarnej ochrany 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0591/19 Fa za šatník.skrine Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 6 960,55 € 05.08.2019 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0592/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 40,50 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0589/19 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 270,00 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra