Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0707/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 96,67 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/19 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 195,57 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 548,52 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/19 | Fa za zrážky 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 28,75 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 240,83 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,64 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/19 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 2 246,64 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/19 | Fa za stočné+voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 700,72 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 567,07 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 109,15 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 365,76 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,70 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 271,92 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 340,89 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/19 | Fa za stočné+voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 501,53 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 471,60 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | Fa za magnetky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 15,28 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 386,71 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 100,80 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |