Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0609/19 | Fa za zostavu det.ihriska AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 47892609 | 1 722,19 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/19 | Fa za molitán AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Melli Interiéry s.r.o. | 35778369 | 190,00 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/19 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 194,22 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/19 | Fa za zrkadlá AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SKLORAMO Ing.Jozef JANČÍ | 30363730 | 456,74 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/19 | Fa za maliarske práce AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 4 495,80 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/19 | Fa za vyúčt.plynu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 630,29 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/19 | Fa za telefóny+internet 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,36 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/19 | Fa za internet+nájom 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/19 | Fa za internet 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | Fa za zrážky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/19 | Fa za energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/19 | Fa za predd.na energie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 24,24 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/19 | Fa za BOZP+PZS 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | Fa za šatník.skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 6 960,55 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 40,50 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 270,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |