Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/19 | regále, knih.schodíky, zarážky, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 647,16 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
233/19 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
234/19 | prenájom rohoží 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
232/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
231/19 | sedacie vaky - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 242,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
228/19 | tel. účty + internet 09/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
229/19 | návrh a tlač informačnej nálepky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 25,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
230/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 99,88 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
222/19 | El.energia 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
223/19 | Vodné, stočné 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
225/19 | telekomunikačné služby 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,56 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
227/19 | časopisy 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 275,91 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
224/19 | technická správa a podpora 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
218/19 | plyn 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 692,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
219/19 | poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
220/19 | technická správa a aktualizácia web stránky 1.7.2019-30.9.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
216/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
217/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 037,93 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
215/19 | telekomunikačné služby 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,00 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
214/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 180,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
212/19 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
211/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
205/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 94,57 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
206/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 200,42 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
207/19 | zarážky na knihy, knihovnícke schodíky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 780,10 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
208/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
210/19 | El.energia 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |