Faktúry
Počet záznamov: 3406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 248,93 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
237/20 | Revízia plynového zariadenia, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
233/20 | Predplatné Kozmos - 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
234/20 | Predplatné Creative Amos, Burda, Rock&Pop - 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 78,81 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
232/20 | Tlač fotografií - projekt Nedajme zahynúť dedičstvu našich predkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 100,00 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
230/20 | predplatné Trend 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
229/20 | Predplatné Slovenské pohľady - 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
231/20 | Predplatné Glosolália 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
228/20 | Predplatné MY Týždenník pre Záhorie 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 30,00 € | 20.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
227/20 | Knižničné poplatky, MVS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mestská knižnica v Bratislave | 00179736 | 5,00 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
225/20 | vodné, stočné, zrážková voda - vyúčtovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 154,43 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
226/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 449,62 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
224/20 | časopisy 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,66 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
221/20 | tel. účty + internet 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,48 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
223/20 | podložka pod stoličku BSM | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 36,60 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
222/20 | prenájom rohoží 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,30 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
219/20 | tel. účty + internet 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,58 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
220/20 | el. energia 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
216/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov 11-12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 140,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
218/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 529,01 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
217/20 | tech.správa a podpora 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
214/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
213/20 | stravovacie poukážky 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 049,42 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
215/20 | plyn 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
212/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 114,45 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
211/20 | členský poplatok do SAK na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 28.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
210/20 | oprava osvetlenia - WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 26.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
209/20 | Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 204,00 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
208/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 265,44 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
205/20 | Deratizácia - jeseň 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 136,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |