Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
195/19 | revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
190/19 | telekomunikačné služby 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 61,91 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
191/19 | tonery - Canon 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 134,40 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
188/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 417,37 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
189/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 133,70 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
185/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 216,85 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
187/19 | tel. účty + internet 07/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,27 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
182/19 | Vodné, stočné 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
184/19 | časopisy 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 267,07 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
186/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 168,83 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
183/19 | technická správa a podpora 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
181/19 | El.energia 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
180/19 | plyn 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
178/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Arch. Marcel Meszároš | 45365717 | 20,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
179/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 106,87 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
176/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 39,60 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
175/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 718,09 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
174/19 | prenájom rohoží 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
176/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 39,60 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
174/19 | prenájom rohoží 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
169/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 397,87 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
171/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 238,83 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
173/19 | kontrola komínov - júl 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
172/19 | dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 17.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
170/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 431,01 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
172/19 | dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
167/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 106,23 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |