Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020/20 | školenie PAM 35.00 Trnava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 54,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
024/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 51,96 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
027/20 | plyn 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
026/20 | stravovacie poukážky 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 210,28 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
022/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Eot, s.r.o. | 47999021 | 65,70 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
019/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Malacké pohľady, o.z. | 318009636 | 12,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
018/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 112,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
017/20 | vyúčtovanie plynu 2019 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -261,65 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
014/20 | el. energia 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
015/20 | plyn 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
016/20 | Správa a aktualizácia web stránky - 4Q 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
013/20 | prenájom rohoží 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 76,92 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
009/20 | Daňový a účtovný poradca, Personálny a mzdový poradca | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 226,62 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
010/20 | Poradca 2020, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 65,80 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
011/20 | Mesačník 1000 riešení 2020, Predplatné aktualizácií - Úplné znenia 2020 I-III | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 72,60 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
012/20 | Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2020 IV-VI | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
007/20 | predplatné Revue svet literatúry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
008/20 | predplatné Creative Amos | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 9,20 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
006/20 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
314/19 | Poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
005/20 | dobropis - chýbajúce knihy v zásielke | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -6,58 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
003/20 | predĺženie domény www.kniznicapezinok.sk 2020-2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 48,19 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
004/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 138,36 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
002/20 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
001/20 | el.stravovacie poukážky 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 957,50 € | 02.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
313/19 | Tel. účty 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,09 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
315/19 | časopisy 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,84 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
316/19 | tel. účty + internet 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,76 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
317/19 | vodné, stočné, zrážková voda 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
319/19 | tech.správa a podpora 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra |