Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 239,51 € | 30.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
081/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 677,59 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
084/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 519,14 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
083/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 329,86 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
080/20 | prenájom rohoží 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 76,92 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
079/20 | vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
078/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,50 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
077/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 514,23 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
076/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 243,78 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
075/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 378,41 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
074/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 68,28 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
070/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
069/20 | Tepovanie kobercov, pohoviek, stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 343,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
073/20 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 606,17 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
071/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 51,90 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
072/20 | Clavius - udržiavací poplatok na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
068/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 932,91 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
067/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 445,61 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
066/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 938,68 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
061/20 | el. energia 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
063/20 | časopisy 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 298,15 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
064/20 | tel. účty + internet 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
065/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 684,80 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
062/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,26 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
060/20 | vodné, stočné, zrážková voda 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
059/20 | Tel. účty 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,76 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
057/20 | Tel. účty 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,59 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
058/20 | tech.správa a podpora 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
056/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 260,00 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
053/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 91,26 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |