Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059/21 | video príspevok o knižnej novinke na webovú stránku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
065/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 170,03 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
064/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 169,97 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
066/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 543,82 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
063/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,74 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
062/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 168,20 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
061/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 328,04 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
060/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 33,86 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
058/21 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2020 - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -244,07 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
057/21 | revízia zdvíhacieho zariadenia - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 99,60 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
056/21 | časopisy 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 262,58 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
055/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,22 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
054/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 370,87 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
053/21 | FFP2 respirátory - 200 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 130,00 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
052/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 578,25 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
051/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 117,25 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
050/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 352,14 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
049/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 372,12 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
048/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 373,88 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
047/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 418,47 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
046/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 88,63 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
045/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 338,46 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
044/21 | tel.služby+internet 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,42 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
043/21 | notebook Lenovo ThinkPad - 2ks, MS Office 2019 - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 738,00 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
042/21 | stravovacie poukážky 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 041,76 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
041/21 | prenájom rohoží 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
039/21 | vodné, stočné, zrážková voda 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
040/21 | tel. účty 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,27 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
038/21 | el. energia 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
036/21 | plyn 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |