Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186/21 | tel.služby 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,76 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
185/21 | časopisy 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,39 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
184/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 94,90 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
183/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 138,95 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
182/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,89 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
181/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 231,79 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
180/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 377,18 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
179/21 | prenájom rohoží 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 502,49 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
178/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 609,39 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
176/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 236,63 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
177/21 | prenájom rohoží 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
175/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
174/21 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 91,75 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
173/21 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 62,98 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
172/21 | časopisy 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 250,76 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
171/21 | vodné, stočné, zrážková voda 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
170/21 | tel.služby 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,45 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
167/21 | tel. služby + internet 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,19 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
169/21 | el.energia 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
168/21 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
166/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme 13.7.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
165/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
164/21 | konfigurácia záloh, inštalácia IIS web služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 344,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
162/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
161/21 | plyn 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
163/21 | tech.správa a podpora 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
160/21 | rekonštrukčné a maľovacie práce - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 1 358,54 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
159/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 114,84 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
158/21 | Tepovanie kobercov, pohoviek a stoličiek - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 135,00 € | 29.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
157/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |