Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/21 | video príspevok o knižných novinkách 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
200/21 | dezinfekčné prostriedky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STADOP – Juraj Staňo | 11935146 | 91,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
199/21 | prenájom rohoží 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
197/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 344,73 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
198/21 | Augustový video príspevok o knižnej novinke | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
196/21 | IT služby - inštalácia a konfigurácia užívateľských a SW databáz, prostredie MS windows server 2019 SE .. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 526,00 € | 14.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
194/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Martina Monošová LINEA VERA | 40545172 | 23,90 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
195/21 | tech.správa a podpora 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
192/21 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
193/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
190/21 | tel. služby + internet 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,23 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
191/21 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 756,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
189/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
188/21 | plyn 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
187/21 | el.energia 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
186/21 | tel.služby 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,76 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
185/21 | časopisy 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,39 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
184/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 94,90 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
183/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 138,95 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
182/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,89 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
181/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 231,79 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
180/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 377,18 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
179/21 | prenájom rohoží 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 502,49 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
178/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 609,39 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
176/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 236,63 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
177/21 | prenájom rohoží 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
175/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
174/21 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 91,75 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
173/21 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 62,98 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
172/21 | časopisy 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 250,76 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra |