Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224/19 | technická správa a podpora 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
218/19 | plyn 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 692,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
219/19 | poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
220/19 | technická správa a aktualizácia web stránky 1.7.2019-30.9.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
216/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
217/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 037,93 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
215/19 | telekomunikačné služby 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,00 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
214/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 180,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
212/19 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 66,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
211/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
205/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 94,57 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
206/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 200,42 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
207/19 | zarážky na knihy, knihovnícke schodíky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 780,10 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
208/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
210/19 | El.energia 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
209/19 | časopis Naša škola 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
203/19 | tel. účty + internet 08/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,26 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
204/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 364,70 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
201/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 801,55 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
202/19 | technická správa a podpora 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
200/19 | Vodné, stočné 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
197/19 | stravovacie poukážky 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,05 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
198/19 | zemný plyn 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 222,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
199/19 | odber tlače 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 278,30 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
196/19 | divadelný workshop na tému Spánok - Prečítané leto 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
193/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
194/19 | školenie: Zákonník práce 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |