Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266/19 | Vodné, stočné 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
264/19 | technická správa a podpora 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
261/19 | stravovacie poukážky 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 164,32 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
262/19 | plyn 12/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 348,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
263/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
260/19 | ročné predplatné Kozmos - 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
256/19 | Predplatné - Slovenské pohľady 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
259/19 | nákup kníh a vecných odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 212,49 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
257/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 44,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
258/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 052,80 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
251/19 | predplatné časopisu Hudobný život 2/2020-12/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,92 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
253/19 | zrážková voda 01.10.-02.11.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 30,96 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
254/19 | predplatné časopisu ITlib 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
255/19 | predplatné časopisu My Tyz.pre Záhorie - 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 30,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
252/19 | predplatné Glosolália 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
249/19 | Vodné, stočné 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
250/19 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
248/19 | Deratizácia jeseň 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
247/19 | Branislav Jóbus besedy - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Združenie KRIAK | 37841939 | 200,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
246/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 311,87 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
245/19 | prenájom rohoží 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
244/19 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
243/19 | servis a oprava - Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 161,90 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
239/19 | telekomunikačné služby 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,70 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
240/19 | časopisy 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 310,10 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
241/19 | El.energia 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
242/19 | tel. účty + internet 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,46 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
237/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 144,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
238/19 | technická správa a podpora 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
236/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 298,37 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |