Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108/19 | Switch, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
107/19 | technická správa a podpora 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
102/19 | telekomunikačné služby 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,17 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
103/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 130,05 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
104/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 182,25 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
105/19 | El.energia 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
106/19 | Vodné, stočné 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
101/19 | poplatok za vývoz papiera | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,20 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
098/19 | stravovacie poukážky 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 015,20 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
099/19 | plyn 05/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 275,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
100/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
097/19 | Prenájom rohoží 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
093/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,30 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
094/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 480,90 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
095/19 | deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
096/19 | tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
089/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 438,78 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
090/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 45,29 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
091/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 245,98 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
092/19 | Servisné práce na KS Clavius - školenie obsluhy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 210,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
087/19 | členský poplatok 2019 - Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
088/19 | 2 tonery (Cajla, detské odd) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 106,80 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
086/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 57,05 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
085/19 | tvorivé čítanie - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
084/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 170,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
083/19 | tel. účty + internet 03/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,57 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
081/19 | Odber tlače 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 293,67 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
077/19 | El.energia 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
078/19 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
079/19 | nákup tonerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GRAND-MS, s.r.o. | 36321796 | 162,50 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |