Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 245,98 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
092/19 | Servisné práce na KS Clavius - školenie obsluhy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 210,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
087/19 | členský poplatok 2019 - Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
088/19 | 2 tonery (Cajla, detské odd) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 106,80 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
086/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 57,05 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
085/19 | tvorivé čítanie - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
084/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 170,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
083/19 | tel. účty + internet 03/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,57 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
081/19 | Odber tlače 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 293,67 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
077/19 | El.energia 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
078/19 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
079/19 | nákup tonerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GRAND-MS, s.r.o. | 36321796 | 162,50 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
080/19 | telekomunikačné služby 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,41 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
082/19 | Vodné, stočné 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
076/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 260,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
074/19 | technická správa a podpora 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
075/19 | tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
071/19 | stravovacie poukážky 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 094,40 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
072/19 | plyn 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 718,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
073/19 | Prenájom rohoží 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 82,37 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
070/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 145,09 € | 01.04.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
069/19 | ceny do súťaže "Maľovaná abeceda" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 319,42 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
068/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 44,95 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
067/19 | Daňové centrum - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
066/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 165,79 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
065/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
064/19 | technická správa a podpora 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
061/19 | noviny a časopisy 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,96 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
062/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 280,57 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
063/19 | Vodné, stočné 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |