Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262/24 | darovacie karty - ceny do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 130,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
260/24 | webináre 3x - Sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov závislá činnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
259/24 | etikety do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 348,36 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
258/24 | oprava auta Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 200,00 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
256/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 288,88 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
257/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 25,84 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
255/24 | predplatné Premium na portál Grantexpert | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
254/24 | predplatné - e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 776,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
253/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 101,14 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
252/24 | vysávač ETA Fenix tyčový + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 106,50 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
251/24 | deratizácia jeseň 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
249/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,69 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
248/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 419,25 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
245/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
246/24 | tech.správa a podpora 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
250/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 432,76 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
247/24 | prenájom rohoží 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
242/24 | vyúčtovanie el. elektrina 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -65,98 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
244/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,08 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
243/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 147,10 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
241/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,66 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
239/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 101,50 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
240/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 456,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
236/24 | prenájom tlačiarne 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
237/24 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
238/24 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
234/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 125,23 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
235/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 294,45 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
233/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 53,90 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
232/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 590,35 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |