Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3356

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
075/25 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2025 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Kvarfolio, s.r.o. 36428256 88,80 € 14.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
074/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 preskoly.sk s.r.o. 51692881 619,02 € 14.03.2025 09.04.2025 Faktúra
073/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 106,60 € 14.03.2025 09.04.2025 Faktúra
072/25 tech.správa a podpora 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 590,00 € 13.03.2025 09.04.2025 Faktúra
069/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 46106596 55,85 € 12.03.2025 07.04.2025 Faktúra
070/25 prevádzka webového sídla 03/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Weby Group, s.r.o. 36046884 36,53 € 12.03.2025 07.04.2025 Faktúra
071/25 príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 10.3.2025 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marta Vitáriušová 55595316 80,00 € 12.03.2025 07.04.2025 Faktúra
068/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 46106596 778,17 € 10.03.2025 07.04.2025 Faktúra
066/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 183,68 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
067/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 513,58 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
064/25 príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marta Vitáriušová 55595316 80,00 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
065/25 el. energia 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 G&E Trading, a.s. 50131711 828,45 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
063/25 tel. služby + internet 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 111,16 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
062/25 plyn 03/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 806,00 € 05.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
061/25 vodné, stočné, zrážková voda 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 71,36 € 05.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
060/25 prenájom rohoží 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Lindstrom, s.r.o. 35742364 151,24 € 05.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
059/25 tel. služby + internet 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,88 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
058/25 žalúzie s montážou - 4ks Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Jozef Moravec CEvAROM 37291386 342,43 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
057/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 preskoly.sk s.r.o. 51692881 319,73 € 28.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
056/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 67,61 € 28.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
055/25 časopisy 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 35792281 283,40 € 28.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
052/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. 44792042 621,33 € 27.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
051/25 náhradná batéria - čítačka Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bartech Slovakia 36232807 36,53 € 27.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
053/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo 47888431 194,27 € 27.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
054/25 vyúčtovanie el. elektrina 01/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 G&E Trading, a.s. 50131711 468,66 € 27.02.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
050/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 MARTINUS, s.r.o. 45503249 255,50 € 21.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
049/25 servis - čítačky kníh Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bartech Slovakia 36232807 231,24 € 20.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
048/25 prenájom tlačiarne 02/25 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 GOcopy, s.r.o. 47491612 73,80 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
043/25 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Grada Slovakia s.r.o. 31346103 284,55 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra
045/25 kontrola komína 2025 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Jozef Róža Kominárstvo 30375312 50,00 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra