Faktúry
Počet záznamov: 10267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0616/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 782,04 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 875,96 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,08 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,52 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,13 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,29 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,40 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,86 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,28 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 698,92 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 080,72 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 494,67 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 225,52 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 616,33 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 470,26 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 209,76 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 694,82 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/21 | revízie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 764,00 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/21 | dod.etikiet do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 127,20 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/21 | chemické čistenie výmenníka ohrevu TUV v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 808,20 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/21 | oprava plyn.kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 258,36 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/21 | kurz kuričov V.tr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 225,82 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/21 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 109,02 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/21 | drobné kuchynské vybavenie (kuchyňa, byt DI) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 790,57 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/21 | kuchynský riad (kuchyňa, ŠZ, byt DI) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 314,33 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/21 | odstránenie poruchy-prasknutá vodovodná rúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vortech | 50597663 | 580,00 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 390,38 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 487,41 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,65 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |