Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0007/18 vyúčtovanie zálohovej faktúry - rekonštrukcia "Prístupový most - Kaštieľ Stupava" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SOAR 36380041 200 000,00 € 17.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/1015/18 rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Duvlan 36811033 146,70 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/1014/18 terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Thera CAre 51400294 257,08 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/1016/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 1 355,10 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1017/18 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 1 587,60 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1018/18 služby technika BOZP+ skrinky na kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 343,20 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1022/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 KON-RAD 00684104 63,36 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1023/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 KON-RAD 00684104 207,36 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1024/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Senické a skalické pekárne 31416306 8,53 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/1037/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 KON-RAD 00684104 60,48 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/1038/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 KON-RAD 00684104 229,57 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/1012/18 4ks umelé vian.stromčeky + výzdoba Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 921,93 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1000/18 výkon supervízie a zhotovenie dokumentu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mgr.peter Kulifaj 50689746 1 000,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0998/18 čiapky jednorázové + úška na tvár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ma-Ma Pharm s.r.o. 45930490 501,20 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0999/18 ponožky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Tatrasvit svit - socks 31707289 174,40 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1001/18 notebook lenovo, počítač HP/, LG led monitor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 998,50 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1002/18 balík Microsoft Office 4 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 999,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1003/18 toaletný sprchovací vozík 4 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Unizdrav Prešov 36515388 990,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1004/18 črepníky, svietidlá, vybavenie návštevnej miestnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 OBI 48258946 704,18 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/1007/18 antidekubitový matrac, antidekubitový chránič,gelová antidekuvitná sedačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Unizdrav Prešov 36515388 527,40 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra