Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 751,91 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 166,34 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 643,15 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,84 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,60 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,51 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 959,34 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | skriňa biela - šatna ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 100,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 282,68 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,23 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 169,61 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 65,73 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 506,74 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 371,52 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 132,55 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,88 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 423,03 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 272,45 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 132,98 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra |