Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 706,68 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 736,08 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 583,59 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1066/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 237,87 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 576,48 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 76,01 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1069/18 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 103,85 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1052/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1063/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 838,95 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,59 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1050/18 | 9 ks monitory s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 992,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1051/18 | servis a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 600,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1049/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 857,21 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 542,33 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 505,09 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 259,50 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 15,84 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |