Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0966/18 | zistovanie príčiny upchatia kanalizácie, kameový monitoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 383,18 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0967/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0969/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 484,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0968/18 | pracovné oblečenie a pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 72,75 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0957/18 | predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0961/18 | vertikálne žaluzie s montá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 3 120,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0962/18 | AL sietky na drevené okná + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 11 320,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0960/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 205,88 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 215,08 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1006/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 68,40 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 258,36 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0949/18 | ročný prístup verejná správa SR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/1020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 119,21 € | 01.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0933/18 | antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 798,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0934/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 387,89 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0936/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,72 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0937/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 41,18 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0939/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 454,61 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0940/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,19 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |