Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,07 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 575,35 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 53,81 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 241,65 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 575,34 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,67 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 154,60 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 566,66 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | oprava el. vedenia v byte, montáž svietidla, montáž elektrického šporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Matúš Mäsiar | 50393502 | 50,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,56 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 197,09 € | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,05 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 533,79 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 306,59 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,10 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 466,96 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,07 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 944,39 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |