Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0676/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,04 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | odborná literatúra (sociálny úsek) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 78,66 € | 15.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 203,89 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1,90 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 170,53 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 048,00 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 191,16 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 891,65 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,38 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,82 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,06 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | dopravné výkony a vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,96 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,27 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 660,75 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 302,38 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | PVC - Diana Rado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 255,85 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 830,42 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |