Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,86 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 4 981,45 € | 24.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/19 | školenie BOZP pre prijímateľov soc. služieb -aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 60,00 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,10 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,32 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 95,57 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/19 | odborná prehliadka v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 426,80 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | odstránenie havarijného stavu v kotolni DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 2 740,80 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/19 | kontrola troch umývačiek riadu, oprava ohrevu teplej vody v umývačke | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 99,60 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 151,20 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 494,13 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 384,24 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,80 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 770,55 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,81 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 753,71 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |