Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0434/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 136,86 € 28.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 stočné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. 50107461 4 981,45 € 24.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Allianz slov.poisťovňa 00151700 847,18 € 24.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 školenie BOZP pre prijímateľov soc. služieb -aktivačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 60,00 € 23.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 110,10 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,32 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 mobilné tel. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Orange 35697270 95,57 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0390/19 odborná prehliadka v kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 1 426,80 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 odstránenie havarijného stavu v kotolni DSS a ZpS Kaštieľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 2 740,80 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 kontrola troch umývačiek riadu, oprava ohrevu teplej vody v umývačke Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Sobolič Václav 14140837 99,60 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUMON 40545702 151,20 € 22.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 skládkovanie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mestský úrad Stupava 00305081 494,13 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0394/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUMON 40545702 90,00 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0396/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 384,24 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0397/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 50,80 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0398/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 770,55 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0399/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 138,35 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 133,81 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0401/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 753,71 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0402/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 96,62 € 22.05.2019 30.05.2019 Faktúra