Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10086

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0335/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Senické a skalické pekárne 31416306 557,54 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 oprava el.robota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Sobolič Václav 14140837 195,60 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 skládkovannie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mestský úrad Stupava 00305081 318,36 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 462,00 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 výmena ventilátora na kotli Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 349,92 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 odstránenie revíznych závad-výmena troch ks. zadrených odkladačov na kotloch, výmena ventilov na expanzných nádržiach Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 348,84 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 odstránenie revíznych nedostatkov v kotolni, nastavenie spalovacieho procesu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 453,56 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 125,62 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 telefóny tlačítkové 3ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 NAY 35739487 41,97 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 nákup termoizolačných nádob Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 GST Trade 50646320 2 453,93 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUMON 40545702 201,60 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 406,08 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 319,93 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 456,96 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 174,14 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 814,36 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 544,36 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 225,46 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 odvoz bio odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 CMT Group 47372141 172,26 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 250,75 € 17.04.2019 29.04.2019 Faktúra