Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0533/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 395,52 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 035,20 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 110,94 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,97 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,37 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,78 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,19 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/19 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,75 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/19 | 57 ks bavlnené obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 4Home a.s. | 27465616 | 797,43 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 371,59 € | 26.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/19 | 80 ks napínacia plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROGYDA s.r.o. | 51829886 | 888,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/19 | deky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIOLET MOON, s.r.o. | 03654095 | 1 474,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/19 | skládkovanie odpadu 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 251,10 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/19 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 99,16 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/19 | školenie - obsluha motorovej píly (1 zamestnanec) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 43,20 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 167,00 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 595,17 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |