Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0613/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 191,63 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/19 | stojanová sprchová a drezová batéria | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 406,01 € | 30.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/19 | zhotovenie prívodu a montáž sprchovej batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 499,92 € | 30.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/19 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 133,35 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/19 | projekt opora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Maquita | 36316881 | 52,00 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/19 | projekt opora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MY HOME | 36731684 | 196,02 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 662,90 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | pečiatka zariadenia - 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ETONERY | 47560100 | 99,00 € | 26.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 26.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 343,24 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 287,08 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 190,37 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,74 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,49 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,59 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,24 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 46,20 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,64 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,20 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,60 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra |