Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0962/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,47 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,08 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,64 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,25 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,12 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | nákup potravín - pekárenské výrobky /dary/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gamapek OK | 44764413 | 67,92 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 235,41 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,98 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 615,68 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 314,17 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,90 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 882,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | výmena pneu.-Citroen Jumper, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 60,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,53 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |