Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0363/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 077,84 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | kurz kuriča V. triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 119,80 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 623,60 € | 10.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/19 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 2 538,31 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 131,36 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | oprava osobného výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 112,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 26,56 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | herné kreslo Snertinge čierne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 153,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | vývoz odpadu - dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 325,92 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 769,27 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,31 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | vodné 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 431,92 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,98 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 100,87 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 455,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 365,69 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 87,36 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |