Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 396,78 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 577,65 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 732,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,92 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 785,97 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | terapeutické pomôcky - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3lobit | 46020152 | 307,30 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | kreslo - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 181,90 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 341,15 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 467,73 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,08 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,91 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 435,34 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,65 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,72 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 170,68 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 149,50 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 33,35 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |