Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 467,49 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 744,26 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 849,87 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,45 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,05 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,71 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 34,89 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,26 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | oprava plynového kotla,el.rúre, el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 483,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 180,00 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | skládkovanie odpadu - 1/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 438,62 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | skládkovanie odpadu - 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 598,78 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | výmena sklených tabúl na vchodové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Milan Surina | 11833858 | 149,60 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | havarijné poistenie mot vozidal EČV: MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 615,63 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 234,43 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,30 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,23 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 846,11 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |