Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 849,18 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 731,64 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 644,47 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,29 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,15 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocamblo s.r.o. | 50338285 | 576,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 452,55 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,40 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 545,65 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 797,83 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,93 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 738,47 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 122,20 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 77,08 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |