Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 194,90 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,53 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | prečistenie vnútornej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 267,94 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 432,25 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 248,46 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | ročné poistenie - MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 120,09 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | dávkovače na dezinfekciu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 447,03 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | kontrola a nastavenie TV set top boxov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 120,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | nákup elektromat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 140,80 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | nákup vodoinštalačného mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 111,10 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | nákup železiarskeho a staveb. mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 100,35 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | respirátor FFP2 - 3000ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 1 020,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 877,46 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 458,90 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 48,60 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 789,13 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 342,69 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,54 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |