Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0978/21 | odmena advokáza za právne služby - december 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 302,68 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/21 | kontrola a oprava prerušeného TV kábla a následná kontrola funkčnosti TV prímačov na CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 60,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,30 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 55,26 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 777,26 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,65 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,06 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 542,75 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/21 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,96 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 401,09 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 624,59 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/21 | služby technika BOZP - december 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | dodanie a realizácia elektromechanického pohonu vstupnej brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Menton SK | 35900903 | 3 636,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 534,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 369,41 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,06 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/21 | čierna kopírovacia páska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 71,04 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/21 | prečistenie odpadu umývadla na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 244,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |