Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 839,40 € | 29.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Učebnice SPJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 360,00 € | 22.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 18.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | vlajky na budovu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Tabuľa s názvom školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 313,20 € | 13.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 299,87 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | ASC agenda - čípy na dochádzku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 60,00 € | 08.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Inštalácia PC 16 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 576,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 88,20 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,41 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 276,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 218,14 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 05.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 31.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |