Faktúry
Počet záznamov: 12185
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0333/24 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0322/24 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0325/24 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 021,63 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0332/24 | darčeky Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,40 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0324/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 194,68 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0331/24 | tlač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 222,80 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0336/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 548,28 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0321/24 | kancel.mat. Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 333,23 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFPC/0056/24 | Fľaša biela a zátka- tappo vite biela, tesnenie spark | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 216,00 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0335/24 | darčekové poukazy Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 400,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0334/24 | darčekové poukazy Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 80,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0320/24 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 600,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0319/24 | vzdelávanie Viac ako peniaze | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFPC/0046/24 | fľaše EUROPEA obm. 0,75 l | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 1 120,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFPC/0048/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 137,40 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFPC/0047/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 204,17 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0135/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 696,39 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0136/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 007,32 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0137/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 547,36 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0318/24 | tlač poukážok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 96,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0134/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 447,51 € | 30.05.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0133/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 646,35 € | 30.05.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0045/24 | rektifikovaný mušt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 125,10 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0317/24 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 297,00 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0316/24 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 76,08 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0132/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 797,18 € | 29.05.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0314/24 | dosky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VACHO s r.o. | 35713038 | 236,40 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0043/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 105,80 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0044/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 23,55 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0315/24 | baliaci mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 35,23 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |