Faktúry
Počet záznamov: 12792
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0693/24 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0687/24 | príspevok za účasť na Veltrhu SŠ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z. | 55098339 | 35,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/24 | Bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 1 021,20 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 94,36 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/24 | koberec, linoleum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 1 456,60 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/24 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/24 | etikety Rulandské šedé ´24 a Muller Thurgau ´24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,01 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0143/24 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 84,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0679/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/24 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 755,30 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 26,29 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/24 | maliarske práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Martin Marek | 51716097 | 350,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0675/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/24 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 57,52 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 257,22 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/24 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/24 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 740,55 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 890,11 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 568,08 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/24 | príspevok na stravu ZC zo SF 10/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 163,80 € | 02.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0697/24 | elektrická energia SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/24 | elektrická energia ŠI a ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/24 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 540,00 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/24 | režia za obedy 9/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 057,50 € | 01.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |