Faktúry
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0042/25 | nahodenie kódov pokladne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 36,90 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 59,15 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | CO 4/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 174,44 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | revízia a odstránenie závad z revízií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing.Miroslav Miškovič AARS revízne správy a údržba zariadení | 46616730 | 424,00 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 634,00 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | nájom a paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | stravovacie služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Chateau Bela, s.r.o. | 43999174 | 1 156,00 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/25 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 878,40 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0039/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 243,15 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | predplatné Naše pole 6/2025 - 5/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Naše pole | 36539015 | 40,59 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 430,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | preprava žiakov školským autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 405,00 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 280,41 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 925,14 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 485,60 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 479,70 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | A1,A3,A4 plagát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 91,93 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 562,25 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,21 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 51,88 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 500,98 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 596,88 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 481,95 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 469,01 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 678,55 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | materiál SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 3 305,27 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |