Faktúry
Počet záznamov: 4239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/22 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,16 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 623,47 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 103,68 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,12 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 641,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážková voda 9-10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 619,54 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,01 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | Výstavba cykloprístrešku so stojamni - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 28 000,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | Oprava a čistenie odpadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 980,40 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | Výstavba cykloprístrešku - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 3 897,55 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 462,34 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 150,47 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | Elektrina Lichnerova 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,60 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | Učebnice MAT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. | 31333176 | 613,30 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | Servisné služby IT 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | Servisné služby IT 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | Telekomunikačné služby 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,89 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | Elektrina Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | Elektrina Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | Poistenie škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | Plyn Lichnerova 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | Plyn Športová 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 182,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | Školenie - cestovné náhrady | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,92 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | Hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |