Faktúry
Počet záznamov: 4066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0213/22 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,44 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 7-8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,14 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 176,29 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 275,52 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Plyn Lichnerova 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 714,65 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -116,16 € | 11.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,44 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 7-8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,14 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 176,29 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 275,52 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Plyn Lichnerova 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 714,65 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Elektrina Športová 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Elektrina Športová 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Plyn Lichnerova 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Plyn Športová 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,56 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Plyn Lichnerova 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Plyn Športová 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,56 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Školenie - rozpočet školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Školenie - rozpočet školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Vodné, stočné Športová 6-7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |