Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4373

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0056/23 Členský poplatok - program DofE Gymnázium A. Bernoláka 00160326 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 395,00 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 Odvápnenie a čistenie konvektomatu a myčky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 511,80 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 Batéria s výsuvnou sprchou, výmena Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 244,80 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 194,21 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 285,01 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 602,87 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Tlačivá - maturitná skúška Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEVT,a.s. 31331131 44,41 € 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 898,53 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 273,07 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 764,22 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 406,80 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Elektrina Športová 2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 22.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Prenájom kinosály Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mesto Senec 00305065 200,00 € 17.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Kancelárske potreby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SOPKA spol. s r.o. 35791853 111,50 € 17.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Mikrofóny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MUZIKER, a.s. 35840773 151,20 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Služby virtuálnej knižnice 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Kancelársky materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SOPKA spol. s r.o. 35791853 264,96 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 595,01 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 568,85 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 512,56 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 592,28 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Služby počítačovej siete SANET 1-3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Školenie školskej psychologičky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR 54818419 120,00 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Cestovný statív Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.cz 27082440 29,40 € 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 USB, predlžovací kábel, laserové ukazovátko Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.cz 27082440 202,90 € 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Telefonické služby - mobil 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,79 € 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Telekomunikačné služby 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 17,10 € 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 393,88 € 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Elektrina Lichnerova 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 862,84 € 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Tlač letákov a brožúr - projekt SK KLÍMA Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 342,00 € 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra