Faktúry
Počet záznamov: 4373
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/23 | Lyžiarsky výcvik inštruktora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORTxLysa s.r.o. | 52705153 | 121,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 365,86 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Servisne služby - IT 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Vyhotovenie banerov - Nadácia ZSE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 118,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Utierky, sáčky do košov, prášok, aviváž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 184,75 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | Elektrina Športová 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 02.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Elektrina 1-3/2023 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,43 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | Plyn Lichnerova ŠJ 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 198,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | Plyn Lichnerova 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Plyn Športová 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 477,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Elektrina 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 339,29 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | Členský poplatok 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,73 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 50,52 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | Oprava mlynčeka na mäso | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 224,40 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/23 | Čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 239,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 78,17 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 510,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 416,22 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 621,95 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 825,78 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,11 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 393,30 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 830,03 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Stravné GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 901,80 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | Vodné, stočné Športová 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |