Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0018/23 Zneškodnenie biologického odpadu 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 50,52 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 Oprava mlynčeka na mäso Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 224,40 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 Čistiaci prostriedok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 239,76 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
VO/0008/23 Objednávame spotrebný údžbársky, elektr. material Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 78,17 € 31.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VO/0009/23 Objednávame: Dro-AJAX 5 l červ. 10ks Utierky pap. kot. MAXI 6ks TP Jumbo Grite 240/1V rec. 6ks Rukavice VILEDA veľk. L 3ks Sáčky do koša 110x70 120l pevné 1rolka Sáčky do koša 110x70 120l čierne tenšie 1rolka Sáčky do koša 60x70 60l pevné 1 rol Sáčky do koša 50x60 30l 1rol. DRO -prášok Green 10kg 1ks DRO -Aviváž Silan 2,7l mix 1ks Skladané utierky zelené 1 krabicu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 0,00 € 31.01.2023 03.02.2023 Objednávka
DFBV/0023/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 78,17 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 510,76 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Toaletný a hygienický papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 416,22 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
VO/0007/23 Objednávame: toalet. papier 4 balenia á 6ks hyg. papier na ruky 5 balení á 6ks penové mydlo 12 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 416,22 € 30.01.2023 31.01.2023 Objednávka
DFBV/0021/23 Čistenie kanalizácie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 120,00 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 621,95 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 825,78 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 476,11 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 393,30 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 830,03 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Stravné GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 901,80 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Vodné, stočné Športová 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,45 € 29.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 Školenie PAM Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 29.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0006/23 Na základe prieskumu trhu u Vás objednávame: Tlač letákov 500ks,200g mat. A5 Tlač brožúr 500ks ,135g lesk, zložené 3x po kratšej strane Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 0,00 € 27.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VO/0005/23 Objednávame u Vás prečistenie potrubia od pisoárov -2 ks. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 0,00 € 26.01.2023 31.01.2023 Objednávka