Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0108/16 | el.energia 10/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0109/16 | el.energia 10/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1475/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 20.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1476/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 20.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1473/16 | kancelárske prístroje-viazací stroj-1ks,laminátor-1ks,skartátor-1ks-pre potreby odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 196,00 € | 20.09.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1489/16 | STORNO-nebol ešte podpisaný Dodatok č.1 K Zmluve-na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | -23 237,76 € | 19.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1468/16 | STORNO z dôvodu neoprávneného fakturovania-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 19.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1470/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.13.9.2016-27.9.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1462/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 07/2016 a 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 1 191,96 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1464/16 | prenájom rohoží za obd. od 15.08.2016-11.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1465/16 | skladovacia skriňa-5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1467/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,78 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1466/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 365,52 € | 19.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1469/16 | projekt Hovorca roka 2016-na základe zmluvy o spolupráci,za spoluorganizovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TARGET CONSULTING, s.r.o. | 46929835 | 3 500,00 € | 19.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0106/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 10/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 957,86 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0107/16 | preddavková platba za odber tepla - 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1463/16 | zabezpečenie servisu a opravy kamerového systému na budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 7 398,60 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0050/16 | zabezpečenie servisu a opravy kamerového systému na budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10 333,44 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1460/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia oporného múru MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1461/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Atletický ovál,Gymnázium A.Bernoláka,Lichnerova 69,903 01 Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1459/16 | za poradenskú činnosť na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20615014_Z | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 17 337,60 € | 16.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1451/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.07.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 41,32 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1452/16 | servis výťahov 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1456/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 6,97 € | 14.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1457/16 | za prepravu osôb v dňoch 9.-10.9.2016 z Bratislavy do Mladej Boleslavy /CZ/ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xlinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 1 100,00 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1455/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 004,70 € | 14.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1458/16 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1454/16 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2016-01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 14.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1448/16 | konferencia Slovenské zdravotníctvo 2016-20.9.2016-účastnícky poplatok-JUDr.Ing. Jana Ježíková,Kornélia Radová,Silvia Kontrošová,Iveta Svetlanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 715,20 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1450/16 | HER v 3. Riadiaci softvér-licencia 1 rok,HER SIE - Index zvuku-licencia 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 13.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra |