Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1522/16 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2016 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 42 800,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1521/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1527/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,16 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0052/16 | projekt-PUMPTRACK-projekčné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 5 760,00 € | 29.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0051/16 | za prevedené práce na vybudovaní prípojok pre označovače a predajné automaty cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v oblasti Záhorie a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT SK, s.r.o. | 36268739 | 10 406,14 € | 29.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1502/16 | vodné, stočné za obd. 05.08.16-07.09.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 260,80 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1503/16 | zrážky-18.08.16-07.09.16- Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1504/16 | zrážky - 18.08.2016-07.09.2016 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 131,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1505/16 | fotoaparát Nikon D5500 Telo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 619,00 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1506/16 | Lc letenka Ryanair pre 12 prikaznikov BSK-13.-14.9.2013 BTS-BRU-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 117,28 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1509/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.Peter Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 167,26 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1511/16 | 1x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 235,12 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1519/16 | 1x letenka-VIE-OVD-VIE-21.-23.9.2016-p-M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 060,24 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1516/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 190,00 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1520/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.M.Kovačová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 163,18 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1508/16 | 2x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Peniaková,p.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,24 € | 28.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1510/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-Mgr. Zuzana Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,12 € | 28.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1523/16 | STORNO-faktúra bola hradená v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 31,00 € | 28.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1507/16 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 30.08.-01.09.2016- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 531,04 € | 28.09.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1512/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 28.09.-30.9.2016-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 28.09.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1514/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 19.09.2016-Mgr.Petra Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 054,56 € | 28.09.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1515/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 19.09.2016-Mgr.Petra Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 351,52 € | 28.09.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1513/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 28.09.-30.9.2016-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 28.09.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1500/16 | oprava prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 686,40 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1501/16 | nájmy a výstupy 09/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 662,66 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0116/16 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2016 do 31.12.2016-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,02 € | 27.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0117/16 | koncesionárske poplatky 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1495/16 | zabezpečenie uverejnenia inzercie v denníkoch Hospodárske noviny,PRAVDA a SME v priebehu mesiaca september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADMINISTER Slovakia, s.r.o. | 43999948 | 4 153,80 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1493/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia desiatich ubyt. buniek v školskom internáte na Saratovská ul.26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1494/16 | Pietny akt kladenia vencov-72. výročie SNP-25.8.2016-Námestie SNP pri Pamätníku SNP v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra |