Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25011

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0517/18 nájmy a výstupy 03/2018 podľa prílohy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12 270,77 € 25.04.2018 03.05.2018 Faktúra
B/0515/18 zabezpečenie priestoru pre informovanie o činnosti BSK a prioritách z BSK - portál Superbanky.sk a fan page portal Superbanky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEMO s.r.o. 31345972 300,00 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
B/0518/18 publikácia - Zákon o priestupkoch - komentár Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 59,00 € 25.04.2018 10.05.2018 Faktúra
B/0519/18 publikácia - Zákon o priestupkoch - komentár Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 59,00 € 25.04.2018 10.05.2018 Faktúra
B/0514/18 1x letenka - BRU-VIE-BRU - p.Dominika Forgáčová-28.03.-10.04.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 192,77 € 25.04.2018 16.05.2018 Faktúra
D/0074/18 daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Obec Plavecké Podhradie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Obec Plavecké Podhradie 00309788 16,30 € 24.04.2018 03.05.2018 Faktúra
B/0513/18 náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Družstvo lekárov Zrkadlový háj 35747099 675,89 € 24.04.2018 04.05.2018 Faktúra
B/0521/18 realizácia moderátorských služieb- Ďeň župných škôl Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Zanzara s.r.o 35938340 620,00 € 24.04.2018 09.05.2018 Faktúra
B/0509/18 vodné, stočné za obd. 10.03.2018-09.04.2018 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 294,23 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
B/0510/18 nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018-služby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Cerbux Invest SA 0436905717 89,12 € 23.04.2018 03.05.2018 Faktúra
B/0512/18 na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.04.2018-30.06.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Železnice SR,Bratislava 31364501 13,26 € 23.04.2018 04.05.2018 Faktúra
B/0507/18 údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 467 103,29 € 23.04.2018 07.05.2018 Faktúra
B/0508/18 výkon správy majetku 03/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 30 427,75 € 23.04.2018 07.05.2018 Faktúra
B/0511/18 za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 5 040,00 € 23.04.2018 11.05.2018 Faktúra
B/0653/18 STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 -1 126,93 € 23.04.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0504/18 STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Nadácia Cvernovka 50063421 -541,87 € 20.04.2018 23.04.2018 Faktúra
B/0503/18 monitoring kanalizácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ASAP 50527843 270,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
B/0502/18 servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC 123,128 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 956,40 € 20.04.2018 30.04.2018 Faktúra
B/0499/18 STORNO-zmena fakturač.údajov-za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 48254703 -600,00 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
B/0500/18 STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 48254703 -118,80 € 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
B/0501/18 STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 -5 342,40 € 19.04.2018 23.04.2018 Faktúra
B/0496/18 za dodávku vody za obd. 25.02.2018-24.03.2018 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 36,04 € 19.04.2018 30.04.2018 Faktúra
B/0505/18 Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-p.Ing.Janka Jelemenská,p.Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 68,00 € 19.04.2018 11.05.2018 Faktúra
B/0506/18 Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-. Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 34,00 € 19.04.2018 14.05.2018 Faktúra
B/0498/18 STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ART GALLERY občianske združenie 30857686 450,00 € 19.04.2018 15.05.2018 Faktúra
B/0497/18 Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 04/2018-1 pracovník Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 51,00 € 19.04.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0479/18 zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Floowie Slovakia, s.r.o. 44799896 1 704,00 € 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
B/0475/18 autorský redizajn a zalomenie pamätných ocenení Bratislavský samosprávny kraj 36063606 sowa studio s.r.o. 47875402 126,00 € 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
D/0073/18 úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1741053496 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 18.04.2018 23.04.2018 Faktúra
B/0474/18 deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16,Jankolova 6.Rybničná 59 a Donská 62,Záhorská Bystrica Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 1 512,00 € 18.04.2018 30.04.2018 Faktúra