Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0773/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0774/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0777/19 | demontáž rotundy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | 1 572,00 € | 05.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0778/19 | účast.poplatok-Národné e Forum-Elektronizácia VO-29.5.2019-p.Mužík,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 163,20 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0043/19 | zateplenie všetkých pavilónov-Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s. r. o. | 36384810 | 282 321,90 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0772/19 | rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 495,00 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0770/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0771/19 | projekt Ecoregion SKAT-tlmočnícke služby-23.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 130,00 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0776/19 | mediálna kampaň-GREENWEEK-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 500,00 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0775/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 401,72 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0073/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 291,10 € | 05.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0762/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0763/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0764/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0766/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0760/19 | pietny akt pri Pamätníku na Slavíne-74.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom-09.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0765/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 092,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0768/19 | výroba potlače erbov a špecifických nápisov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 175,20 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0767/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.03.2019-31.05..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0761/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 816,42 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0769/19 | elektronické stravovacie poukážky 3889 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 556,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0753/19 | parkovné BL 052 MK za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0755/19 | odborné konzultácie a hodnotenia projektových žiadostí-Bratislavská regio. dotáčná schéma-podpora turizmu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0751/19 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2019 - 17.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0752/19 | nájomné za obdobie 06/2019, energie a služby za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0754/19 | účastnícky poplatok-kurz Moderná business komunikácia-16.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 126,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0758/19 | vyhotovenie a tlač máp destinácie DANUBE ISLANDS turistic.mapa Žitný ostrov-15000ks,turistic..nástenn.mapy-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 8 250,00 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0756/19 | brožúra-Metropolitný región na DUNAJI-EN verzia-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 486,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0757/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0759/19 | zabezpečenie komplex.služieb podujatia Transdanube.Pearls-14.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 7 151,50 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |