Faktúry
Počet záznamov: 23712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0199/22 | el.energia 11/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0198/22 | el.energia 11/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1288/22 | Ecoregion SKHU-detský tábor realizácia,mládežnícka konferencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 22 900,00 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0197/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1287/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.09.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 540,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1290/22 | grafický dizajn a spracovanie textu na portáli superbabky.sk 5.10.-27.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 500,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1289/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 999,92 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1293/22 | DOBROPIS k f. č. B/1177/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -7,20 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1292/22 | DOBROPIS k f. č. B/1175/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -24,50 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0259/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0257/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 02.08.2022 do 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 202 318,76 € | 26.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
B/1286/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1285/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1280/22 | letenka-VIEDEŇ MILÁNO A SPÄŤ- 22.11.2022-24.11.20220-.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 598,00 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1281/22 | školenie-Aplikácia Zákona č.71/1967 Zb.-16 zam. odbor soc. vecí BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R. S. ROYAL SERVICE spol. s r.o. | 35765780 | 640,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1284/22 | inzercia v Stupavských novinách-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 90,00 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1283/22 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 675,59 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1282/22 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 921,13 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0196/22 | poplatok za KO- rok 2022- 4.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,85 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
K/0258/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -3 300,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
B/1278/22 | školenie MS Office 365 Excel_3-praktické využitie-19.-20.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 25.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1277/22 | Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022-zabez.zdravotníckej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 331,00 € | 25.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0195/22 | nájom nebytových priestorov za 11/2022,energie a služby za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0194/22 | preddavková platba za odber tepla - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 670,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1279/22 | PKD Triblavina-III/1059-22.10.2022-otvorenie-zabez.hasičská asistenčná služba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok-mesto | 31807879 | 350,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1275/22 | realizácia programu REVOLUTION TRAIN-Bratislava-20.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVÉ ČESKO, nadační fond | 24697486 | 5 000,00 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
D/0176/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Art Martin Žák | 37415182 | 440,00 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
B/1276/22 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 662,16 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |