Faktúry
Počet záznamov: 24267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1644/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 109,54 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1643/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 10-12 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 193,84 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1641/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0002/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.12.2022-10.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 17.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0013/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1639/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 12/2022-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 872,29 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1638/22 | VYÚČTOVACIA-el. energia -Dubová,Zámocka ul.za obd.26.9.-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,70 € | 17.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
D/0010/23 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2023-13.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 94,08 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0246/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
B/0012/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1636/22 | poštovné za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 44,20 € | 16.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0010/23 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2022-09.1.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 246,91 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0009/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2022-10.01.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 587,72 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1637/22 | biologická regulácia komárov-MOSQUITO BIOREGULATION-vedierko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 172,54 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1635/22 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 642,62 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1634/22 | za odber tepla za obd. 12/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 119,92 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
B/0011/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 213,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0245/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0244/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 518,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1633/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.12/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 720,04 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0395/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK recyklácia za studena- Pezinok- SO15 III/1090 Štefanová-Budmerice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 46 016,68 € | 13.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0008/23 | moskytiera na hlavu - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | 40329704 | 179,40 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
D/0243/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 6 851,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1628/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/1632/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -29,28 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1631/22 | paušálna mesačná platba za služby 12/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
D/0009/23 | nájom nebytových priestorov za 01/2023,energie a služby za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1630/22 | prenájom rohoží za obd. 05.12.2022 - 31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 187,99 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
B/1629/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 166,50 € | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
K/0394/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |