Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0986/15 | Župný pohár 2015-KAKTUSBIKE-Svätojurský Blesk-5.7.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0988/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 14.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0968/15 | server: LINK halfrack L (01327967), za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0977/15 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0969/15 | zabezpečenie VO-príprava súťaže,definovanie opisu predmetu zákazky-výber dodávateľa sprácov.spoloč.pre potreby Ú BSK a pre organ.v zriad.pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 640,00 € | 13.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0967/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0966/15 | na základe objednávky č.0139/15/EO-Prieskum cestovný ruch BSK formou riadených rozhovorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VVMZ, spol. s. r. o. | 31393438 | 9 960,00 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0978/15 | 1x letenka-VIE-BRU-FLR-20.-24.6.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 851,52 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0973/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0970/15 | kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 139,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0975/15 | servis trafostanice za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0974/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0972/15 | OZ Parasport24-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 2 000,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
K/0016/15 | upgrade sys.kontroly dochádzky vstupu a výmena vyhod. časti kam.systému-Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 37 200,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0971/15 | OZ Parasport24-propagácia BSK na všetkých akciách vyt.OZ Parasport24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 5 000,00 € | 13.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0976/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 519,58 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0979/15 | Jedálne kupóny10000ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 36 561,60 € | 13.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0983/15 | 1x letenka-FLR-VLC-VIE-30.06.-02.07.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,01 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0982/15 | EXPO Miláno-19 ks leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 861,70 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0981/15 | storno poplatok-letenka-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra |