Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0085/16 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 5 340,40 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2174/16 | za overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2015 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2171/16 | EMO transfery-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 516,32 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2170/16 | EMO transfery-akceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 25 302,62 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2169/16 | NP PR Prehľady-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 073,39 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2178/16 | STORNO-nebola podpísaná zmluva-služby OLH za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | -4,78 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2177/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-12.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -488,04 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2163/16 | posúdenie súladu zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 3 975,00 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2165/16 | letenky pre poslancov zastupiteľstva a zam.Úradu BSK-13.-15.12.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 4 093,73 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2164/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-Mgr.art.Z.Šajgaliková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 669,39 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
D/0163/16 | seminár-Záver roka v mzdovej a personál.agende-9.12.2016-p.Miroslav Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2168/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-06.-15.12..2016-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 548,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2167/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-Mgr.M.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 521,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2166/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.12.2016-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 933,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
B/2147/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2162/16 | 1x MT Lenovo Moto G4 Plus 16GB čierny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 266,00 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2161/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie pre potreby KP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 478,19 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2160/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie pre potreby KP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 285,71 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2159/16 | cateringové služby-06.07.2016,27.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 407,22 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
B/2158/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie klubu SMK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 49,44 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra |