Pavol Kováčik - ATRA


Informácie
  • Názov: Pavol Kováčik - ATRA
  • IČO: 17516498
  • Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 245

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0094/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 528,00 € 03.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0093/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 530,00 € 03.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 838,96 € 16.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 396,00 € 16.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 194,40 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 196,24 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0116/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 427,86 € 23.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 659,42 € 23.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 541,12 € 07.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0140/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 384,12 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0139/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 824,72 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 356,40 € 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,32 € 17.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0145/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 590,55 € 27.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0158/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,20 € 15.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0157/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 619,41 € 13.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0155/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 998,06 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0152/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 267,98 € 05.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0165/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 176,63 € 21.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0163/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 997,62 € 20.09.2022 05.10.2022 Faktúra