Pavol Kováčik - ATRA


Informácie
  • Názov: Pavol Kováčik - ATRA
  • IČO: 17516498
  • Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 245

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0218/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 548,27 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 273,35 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 653,25 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 982,23 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,20 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 394,93 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,66 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 642,75 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 471,77 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 455,79 € 14.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 480,39 € 12.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,87 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 158,02 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 204,30 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 814,30 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 570,58 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 190,63 € 13.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 487,96 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 254,10 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 935,08 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra