Pavol Kováčik - ATRA


Informácie
  • Názov: Pavol Kováčik - ATRA
  • IČO: 17516498
  • Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 245

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0053/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,16 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 953,12 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 460,64 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 451,92 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 678,20 € 02.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 148,26 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 747,27 € 16.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 836,53 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 259,20 € 02.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 645,84 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 608,37 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 912,72 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,35 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0287/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 218,54 € 20.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0284/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 601,25 € 14.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0009/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 364,75 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0003/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 571,77 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0002/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 828,84 € 11.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 726,68 € 24.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0034/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 219,90 € 21.02.2022 08.03.2022 Faktúra