Faktúry
Počet záznamov: 3588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/21 | výkon zodpovednej osoby 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | zber bio odpadu 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 28,50 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | kontrola bezpečnosti v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 387,30 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | asc agenda update | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 579,00 € | 29.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | pracovný seminár Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 383,24 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vyúčtovanie - teplo 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -308,00 € | 16.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | obedy - zam. -soc.fond | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | stravovanie - 6/2021 zam. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 217,80 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | 6/2021 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 713,60 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | stravovanie - režijné náklady 6/2021 zam. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 765,60 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | režijné náklady na obedy zadarmo - el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 245,94 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hubica na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 205,86 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | voda 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 650,99 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | el. energia 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 177,62 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | el. energia 6/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 741,48 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | kancelárske potreby - obálky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OfficeLand,s.r.o. | 35843136 | 33,60 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | telefón 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telefón 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,17 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telefón šj 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | doplnenie systému EZS - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 894,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | obedy - zam. -soc.fond | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Prozeta s.r.o. | 36739499 | 715,00 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 189,10 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,00 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 570,52 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 156,22 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,64 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 840,78 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |