Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3588

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/21 výkon zodpovednej osoby 6/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 telefón šj 5/2021 ? Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 36,92 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 telefón 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 telefón 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,48 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 vodné a stočné 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 636,46 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 43,20 € 09.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFSJ/0053/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 410,02 € 09.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0052/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 382,04 € 09.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 režijné náklady - máj 2021-refundácia VÚC Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 291,05 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 obedy 5/2021 štátna dotácia Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 2 036,40 € 08.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 registračný poplatok zelená škola Spojená škola Pankúchova 53242742 CEEV Živica 35998407 128,00 € 08.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0051/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 361,84 € 08.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0050/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 414,00 € 04.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0049/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 185,33 € 04.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 345,60 € 02.06.2021 27.06.2021 Faktúra
DFSJ/0048/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 157,88 € 02.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0047/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 288,00 € 02.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0046/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 175,50 € 02.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0045/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 212,72 € 02.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0044/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 573,40 € 01.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0043/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 227,24 € 01.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0042/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 597,61 € 01.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0041/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 33,54 € 31.05.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0040/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 40,80 € 31.05.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0039/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 439,26 € 31.05.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0038/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 676,87 € 31.05.2021 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 tabuľky na dvere Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 48,00 € 28.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 projekt šport, basketbalové koše Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 2 592,00 € 28.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 projekt šport, učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 KARZOSPOL s.r.o. 34153136 826,80 € 28.05.2021 04.07.2021 Faktúra
DFDU/0001/21 vybavenie - skriňa na chemikálie Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 1 250,00 € 27.05.2021 07.06.2021 Faktúra