Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0035/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,16 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | stravovanie 9/2020-žiaci | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 061,72 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 32,40 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,16 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | vodné, stočné zrážky 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 119,83 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 453,29 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,99 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,86 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 979,54 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,90 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 1,39 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,10 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 258,86 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 261,69 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 13,25 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 134,34 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 271,61 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |