Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0049/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 617,64 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 26,80 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | servisná a licenčná zmluva | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | sanet 1. Q. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 257,36 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,32 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 802,56 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 125,16 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 310,50 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 474,60 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 31,55 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 250,61 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,56 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | revízia - kontrola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 252,50 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | štítky do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 65,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | teplo 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 456,99 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | osobné ochranné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 119,12 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 681,18 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 555,65 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 178,20 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |